Alcaldía de Gachancipá

Seguimiento al plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano

Control Interno

En administración de empresas el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:
 
  • Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
  • Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
  • Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos difícilmente detectables por simple observación.
 
 
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Juan Carlos Salinas Acosta
 


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Informe Anual Control Interno.pdf

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INFORME PQRS II SEMESTRE 2021.pdf

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INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011.pdf

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EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 31-12-2021.pdf

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EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCION VIG. 2021.pdf

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I INFORME AUSTERIDAD 2021.pdf

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INFORME PQRS I SEMESTRE 2021.pdf

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INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.pdf

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Informe Plan Anticorrupción-6.pdf

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Comité Institucional de Control Interno

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Acta No. 02 Comité de Control Interno 2022.pdf

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Comité Institucional de Control interno
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Informe Comité Institucional de Control Interno.pdf

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Comité Institucional de Control interno
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Informe de Austeridad en el Gasto

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Cuarto Inf Austeridad del Gasto.pdf

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Informe de Austeridad en el Gasto
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Expedición: 01/01/2025 Publicación: 01/01/2025

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Austeridad en el Gasto.pdf

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Inf Austeridad en el Gasto Abril Junio 2024.pdf

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Informe de Austeridad en el Gasto
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Informe de Austeridad en el Gasto Octubre Diciembre 2023.pdf

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Informe de Austeridad en el Gasto
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO.pdf

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Informe de Austeridad en el Gasto
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Informe de Austeridad del Gasto 2023.pdf

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Informe de Control Interno Contable

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Informe Control Interno Contable.pdf

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Informe de Control Interno Contable
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Informe pormenorizado

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Pormenorizado Ene-Jun 2024.pdf

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Inf. 1 PQRSF Ene-Jun 2024.pdf

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Informe pormenorizado
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PQRSF 03-05-2024.pdf

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Informe pormenorizado
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Austeridad en el Gasto 2024.pdf

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Informe pormenorizado
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Informe Pormenorizado a 31 de Diciembre 2023.pdf

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Informe pormenorizado
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Informe Pormenorizado 2023.pdf

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Informe pormenorizado
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 Informe Seguimiento a PQRDS

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Informe PQRD Vigencia 2024.pdf

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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 0096.pdf

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Informe Seguimiento a PQRDS
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Informe Semestral Seguimiento a PQRS.pdf

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Informe Seguimiento a PQRDS
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Matríz de Riesgos Alcaldía Mpal de Gachancipá.pdf

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AMG-OCI-200-125.pdf

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Pormenorizado Julio - Diciembre 2024.pdf

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Derechos de Autor 2025 Municipio de Gachancipá.pdf

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Programa de Auditorias 2023.pdf

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Evaluación Sistema de Control Interno.pdf

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Informe seguimiento al Sistema de control interno 2do semestre.pdf

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Politica Control Interno 2022.pdf

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Plan de mejoramiento 2022.pdf

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Seguimiento al Plan Anticorrupción

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PAAC 2023.pdf

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2do avance Plan Anticorrupción 2023.pdf

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Expedición: 14/09/2023 Publicación: 14/09/2023

 

 

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Publicación: 14/03/2025
Modificación: 21/04/2025